В декларации по НДС компания неверно заполнила в разделе 8 номер одного счета-фактуры. В бумажном счете-фактуре перед номером стоит пять нулей 000007, а в декларации мы записали только цифру 7, то есть без нулей. Обязательно ли уточнять декларацию из-за такой ошибки?
В декларации по НДС компания неверно заполнила в разделе 8 номер одного счета-фактуры. В бумажном счете-фактуре перед номером стоит пять нулей 000007, а в декларации мы записали только цифру 7, то есть без нулей. Обязательно ли уточнять декларацию из-за такой ошибки?
Рубрика: Счета-фактуры и другие документы по НДС
Рубрика: Счета-фактуры и другие документы по НДС
